为进一步提高沈阳分院系统内部审计人员业务水平和职业技能,9月18-19日,沈阳分院在烟台召开了内部审计工作研讨会。沈阳分院韩恩厚副院长、院监审局监察审计室袁东主任、北京分院高级审计师沈放,以及沈阳分院系统各研究所、转制公司9个单位共计20余人参加了会议。
会上,沈阳分院韩恩厚副院长作了题为“加强内审工作,保障研究所的顺利发展”主题报告。他从内审工作的重要性、新时期内审工作的特点、审计工作的注意点等三个方面,分析了近几年我院违纪违法情况的特点,从内审的核心是为了审核相关业务活动和内部控制的适当性、合法性、有效性,是为了保障研究所的顺利发展等方面阐述了内审工作的重要性。并提出,要继续完善分院系统的“内审协作机制”,指出随着我国科技事业的发展和国家科技政策的调整与改革,内审人员要不断加强业务学习,随时掌握政策,积极探索科学的审计方法,并能合理选择时机,在重点领域、重点资金、重点部门、配合重大案件查处等方面加强审计工作,以促进研究所健康稳定的发展。
袁东同志分析了科研项目经费管理的历史和现状,以及课题经费管理中容易出现的问题,从财务管理与审计监督的角度来阐述如何做好课题审计。从如何深化内审工作的角度,指出审计工作不是单纯的查帐工作,它是对研究所整个科研经济活动的审计监督,审计人员要不断的拓展知识,提高工作层次。
本次交流会还收到了分院系统各单位提交的监察审计工作研究论文六篇。院监审局辜小东同志、北京分院、大连化物所、金属所、青岛能源所和分院机关提交的《我院经济责任审计工作分析》、《北京分院内审工作情况介绍》、《关于基建项目管理中监督作用的探讨》、《加强对所投资企业审计监督工作的体会》、《大中型仪器设备采购探讨》和《如何加强对科研课题经费管理的审计监督》等六篇论文在研讨会上进行交流和讨论。
最后,韩恩厚副院长做了会议总结,他强调:要做好内审工作,首先是明确内审工作的定位,即把内审工作嵌入到研究所的具体经济活动中,提出改进措施和建议,完善研究所的管理,降低经济活动的风险,不让相关人员犯错误。其次是要充分认识新时期的特点,积极探索新时期内审的工作方法。在目前的改革过程中,还有一些政策尚不完善,我们要基于“实事求是”、“发展是硬道理”的原则,积极主动去思考、去探索,不断在审计过程中发现问题,提出解决问题的办法,努力做好内审工作。(沈阳分院监察审计室供稿)