2015年7月6日-7日,沈阳分院在烟台市召开了2015年度纪监审业务第二季度工作交流会,院监察审计局副局长袁东,沈阳分院党组副书记、纪检组组长徐岩,沈阳分院系统各单位纪委书记、副书记、纪监审干部、财务处长、副处长等共计38人参加了会议。
本次例会交流研讨的主题为“如何有效推动内部审计与财务管理协同联动,进一步完善研究所内控制度,加强科研经费管理领域风险防控体系建设,堵塞漏洞,防范风险”。会议邀请院监察审计局副局长袁东作了题为“加强财务与审计的有效联动,不断提高管理水平”的专题报告并全程参加会议研讨进行工作指导,沈阳分院监审室副主任李彩梅围绕沈阳分院审计组近几年开展的内审实践作了题为“科研经济业务真实性合法性审计中发现的问题、产生的原因分析及建议”的报告,海洋所总会计师助理王坤晶从财务管理与审计风险角度作了题为“以审计风险为导向浅析研究所科研经费管理”的报告。
袁东在主题报告中就财务与审计要不要联动、能不能联动、如何联动、联动的内容等4个方面作了全面的阐述,他提出从全国科技体制改革和中科院自身改革发展的现实需求来看,做好财务与审计有效联动,通过关口前移,共同做好科研项目经费管理非常必要和有现实意义。他希望沈阳分院在本次会议的基础上,认真组织落实,推进审计与财务有效联动,并将之扩展到审计、财务、科技、资产、人事等科研项目经费管理所涉及的各个部门的有效联动,提升研究所科研项目经费管理水平。
袁东的报告引起了与会人员的强烈共鸣,大家围绕加强审计与财务联动的必要性,联动的形式和联动的内容等踊跃发言,并展开热烈的交流和讨论。
在会议总结中,徐岩对本次会议的积极成效做了充分肯定,他指出本次例会针对我院反腐倡廉建设重点领域之一的科研项目经费管理问题,通过3位报告人精心准备所作的报告,与会人员充分讨论,大家认识到通过审计与财务有效联动,共同推进规范科研项目经费的管理、堵塞漏洞,对于防止关联交易和利益输送将具有积极的作用。沈阳分院将以本次交流研讨为契机,结合“三严三实”专题教育,认真做好后续工作,要以科研经济业务真实性合法性审计、经济责任审计等审计工作发现的科研项目管理存在的问题为导向,多部门联动推进内控制度的建立和完善,着力强化制度建设的科学化、精细化水平和制度执行的刚性约束,做好对科研人员法治意识和规章制度的宣讲教育,严肃处理违规违纪问题,切实提升科研项目经费管理水平,力争早日把研讨交流的成果转化为实际工作成效。
会议现场
党建与创新文化